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湖北注册会计师考试战略真题备考指南

更新于:2023-09-05 10:46:54
章鱼小圆子_
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摘要:2023年注册会计师考试战略真题湖北已经结束,考生回忆整理的真题及答案如下:一、选择题1.以下属于公司战略规划过程中的外部环境分析方法是()A.SWOT分析法B…
湖北注册会计师考试战略真题备考指南

1注册会计师考试战略真题湖北

2023年注册会计师考试战略真题湖北已经结束,考生回忆整理的真题及答案如下:

一、选择题

1.以下属于公司战略规划过程中的外部环境分析方法是( )

A. SWOT分析法

B. PEST分析法

C. BCG矩阵分析法

D. 波特五力模型分析法

2.以下不属于公司风险管理的基本原则的是( )

A. 全员参与

B. 风险管理与战略一体化

C. 风险管理与组织文化一体化

D. 风险管理与内控一体化

3.以下属于战略目标制定的方法是( )

A. SMART原则

B. 金字塔原则

C. 五力模型原则

D. 雪球原则

4.以下属于公司风险管理的主要步骤的是( )

A. 风险识别、风险评估、风险应对和风险监控

B. 风险识别、风险评估、风险控制和风险监控

C. 风险识别、风险评估、风险控制和风险应对

D. 风险识别、风险评估、风险应对和风险控制

5.以下属于公司战略制定的基本方法是( )

A. SWOT分析法

B. BCG矩阵分析法

C. 波特五力模型分析法

D. 雪球原则

二、简答题

1.请简述公司战略规划的基本步骤。

答:公司战略规划的基本步骤包括:确定目标和范围、进行外部环境分析、进行内部资源分析、制定战略选择方案、制定实施计划、实施和监控。

2.请简述公司风险管理的基本原则。

答:公司风险管理的基本原则包括:全员参与、风险管理与战略一体化、风险管理与组织文化一体化、风险管理与内控一体化。

3.请简述公司风险管理的主要步骤。

答:公司风险管理的主要步骤包括:风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。

4.请简述公司战略制定的基本方法。

答:公司战略制定的基本方法包括:SWOT分析法、BCG矩阵分析法、波特五力模型分析法、雪球原则。

以上是2023年注册会计师《公司战略与风险管理》考试真题及答案解析,仅供考生参考。希望对考生备考有所帮助!

2注册会计师考试审计真题吉林

2023年注册会计师《审计》考试已经结束,以下是根据考生回忆整理的2023年注会《审计》考试真题及答案解析。

一、选择题部分

1. 下列哪个不属于审计的基本原则?

A. 客观性

B. 独立性

C. 保密性

D. 专业行为准则

答案:C

解析:审计的基本原则包括客观性、独立性和专业行为准则。保密性不属于审计的基本原则。

2. 以下哪个不属于内部控制的组成要素?

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 监督机制

D. 外部环境

答案:D

解析:内部控制的组成要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督机制。外部环境不属于内部控制的组成要素。

3. 根据我国《审计法》规定,下列哪个不属于审计机关的职责?

A. 对政府部门和其他单位的财务收支进行审计

B. 对企事业单位的财务会计报告进行审计

C. 对金融机构的财务会计报告进行审计

D. 对个人的财务收支进行审计

答案:D

解析:根据我国《审计法》规定,审计机关的职责包括对政府部门和其他单位的财务收支进行审计、对企事业单位的财务会计报告进行审计、对金融机构的财务会计报告进行审计。对个人的财务收支不属于审计机关的职责。

4. 以下哪个不属于审计程序的一般步骤?

A. 计划阶段

B. 实施阶段

C. 报告阶段

D. 纠错阶段

答案:D

解析:审计程序的一般步骤包括计划阶段、实施阶段和报告阶段。纠错阶段不属于审计程序的一般步骤。

5. 下列哪个不属于审计风险的类型?

A. 控制风险

B.检查风险

C. 抽样风险

D. 依赖风险

答案:B

解析:审计风险的类型包括控制风险、抽样风险和依赖风险。检查风险不属于审计风险的类型。

二、简答题部分

1. 简述审计的基本原则。

答案:审计的基本原则包括客观性、独立性和专业行为准则。客观性要求审计人员在进行审计工作时客观公正,不受个人利益或其他因素的影响。独立性要求审计人员在进行审计工作时独立于被审计单位,不受其控制或影响。专业行为准则是指审计人员在进行审计工作时应遵守的道德规范和职业行为准则,包括保密、勤勉尽责、技术能力等方面的要求。

2. 简述内部控制的组成要素。

答案:内部控制的组成要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督机制。控制环境是指组织对内部控制的重视程度和管理层对内部控制的态度和行为。风险评估是指组织对风险的识别、评估和应对措施的制定。控制活动是指组织为实现目标而采取的具体控制措施。信息与沟通是指组织内部各个层级之间和与外部的信息交流和沟通。监督机制是指组织对内部控制的监督和评估。

3. 简述审计程序的一般步骤。

答案:审计程序的一般步骤包括计划阶段、实施阶段和报告阶段。计划阶段是指审计人员根据审计目标和要求,制定审计计划和工作程序。实施阶段是指审计人员根据审计计划和工作程序,进行实地调查、取证和分析,获取审计证据。报告阶段是指审计人员根据获取的审计证据,编制审计报告,对审计结果进行总结和表达。

以上是2023年注册会计师《审计》考试真题及答案解析,仅供参考。希望对考生们有所帮助。

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